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企业常识
公司为什么要进行审计工作以及流程
作者:admin 发布时间:2020-03-17 14:06点击:0
对于一些较为大型的公司来说除了一些日常的记账税务工作之外,还需要的一个重要工作就是审计工作,该工作的主要目的就是防止错报,避免漏税,在审计的工作过程中应按照审计的具体流程进行工作。

一、公司为什么要进行审计工作
1、政策要求
根据《公司法》有关规定,上市公司的年度会计报表必须经过独立的会计师事务所审计,这样一是可以防止报表错误、漏洞造成对国家税收的影响,避免偷税、漏税等现象。
二是可以保护投资者的经济利益、合法权益,防止财产出现不正当转移及其它损害社会公众利益的问题。
2、使用需要
事实上,对于不同的上市公司利益相关人来说,他们使用会计报表的目的不同。而要求上市公司开展审计工作,则可以大幅提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。
此外,对于上市公司而言, 审计也可以有效降低信息风险。
3、开展审计所具有的积极意义
除上述两方面原因外,上市公司开展审计工作还具有诸多积极意义,具体表现在:
(1)有助于规范上市公司经营行为
上市公司对外公布财务报表的质量 与投资者的利益是直接相关的。而审计工作可以对上市公司的错误、虚假报表数据进行揭露,从而可以进一步保证信息 披露的质量,并在一定程度上对其经营行为进行规范。
(2)保护投资者利益
上市公司一般股权比较集中,所以-些大股东很可能为 了个人利益恶意控制股价,提供虚假财务报表,甚至非法交易等,从而给投资者带来损失。但通过审计工作地开展,可以确保投资者掌握企业真实财务信息,进而维护其合法权益。
(3)提高上市公司内部控制水平
上市公司 上市的目的在于筹集资金以及转变经营机制,而对上市公司开展公司审计,可及时发现上市公司在管理中的问题,并根据管理人员提供的信息对企业的经营进行调整,从而有助于提高企业内部控制水平,并激发企业人员工作积极性。
二、审计流程
1、货币资金,现金盘点表、银行对账单,无特别要求可以不发银行询证函,若有未达账项,分析,影响损益大的进行调整,大额的进行调整,其余的自己控制。
2、应收账款,大额的发函,关注发生额较大的,对应收账款借方发生额与营业收入勾稽下,关注有无异常的。对发生额异常的重点关注下。
发函未回的做替代程序,关注大额的合同等
3、其他应收款,备用金性质的款项进行签认,关注异常性质的款项,如先行支付的律师费、赔偿款等,关注诉讼事项。
4、存货,成本倒扎表,盘点期末存货。检查存货结转是否正确。
5、固定资产,取得资产权证,检查是否存在抵押担保的,对资产进行盘点,检查折旧计提的金额是否正确。
6、长期股权投资,取得投资文件及检查核算方法是否正确。取得被投资单位报表。
7、无形资产,同固定资产
8、短期借款、长期借款,取得全年借款合同,检查利息支出,有无未计提情况或者多计提情况,金额大的进行调整。检查资本化利息是否正确,关注利息资本化时间点。
9、应付账款,大额函证,或者替代。
10、其他应付款,关注大额的,关注款项性质。
11、权益类的就检查下相关文件,发生情况。
12、营业收入,连同应收账款,检查前几位客户的合同,与营业成本进行按产品分的毛利率分析,对异常的进行检查。
13、营业成本,关注成本结转是否正确。
14、费用类,检查明细表(按明细分),做月度波动分析,对波动异常的进行检查,对性质异常的进行检查。财务费用主要看下利息支出是否正确,其余的凭证检查下就行了。
15、投资收益,连同长期股权投资等科目检查金额。
16、所得税,检查所得税计算是否正确。
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